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273个审计学论文题目-含政府审计_内部审计_独立审计论文题目

来源:学术堂 作者:周老师
发布于:2015-04-18 共5883字
  审计是指由专门审计机构依照规章制度对各级政府及金融机构、企事业单位重大项目和财务收支进行事前和事后的审查,以验证其真实性的独立经济活动。审计按照审计主体的不同可分为:政府审计;内部审计;独立审计(社会审计)。审计按照审计内容可分为:财政财务审计;经济效益审计。
 
  下面学术堂为大家收集整理了部分政府审计论文题目、内部审计论文题目及独立审计论文题目,供大家选题参考。   

  政府审计论文题目:

  1、关于经济责任审计风险的探讨
  2、关于完善经济责任审计工作的思考
  3、试析上市公司关联交易及其审计
  4、对风险基础审计在我国发展的思考
  5、我国上市公司的会计造假现象及审计防范
  6、论国有资产保值增值审计
  7、资产评估审计的理论与实务研究
  8、验资中有关问题的研究
  9、虚假财务报告揭露机制
  10、国家审计体制改革
  11、论我国政府审计独立性的缺失与补救
  12、国家审计质量衡量指标体系探析
  13、影响国家审计质量的因素及其路径分析
  14、论我国政府绩效审计的现状与发展趋势
  15、“审计风暴”与审计公告制度的建立
  16、财务报表重大错报风险的评估与对应
  17、试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策
  18、试论我国国家审计结果公告制度
  19、我国国家审计体制的现状及其未来发展展望
  20、论经济效益审计
  21、论国有资产保值增值审计
  22、论财政同级审计
  23、对验资中有关问题的探讨
  24、对资产评估中有关问题的探讨

  内部审计论文题目:

  1、论现代企业制度下的内部审计
  2、内部控制风险防范
  3、企业内部控制若干问题研究
  4、论企业集团内部审计制度的构建
  5、内部审计风险及其防范机制研究
  6、对我国目前内部审计定位的思考
  7、内部审计的独立性研究
  8、中国上市公司内部控制环境研究
  9、现金内部控制制度建设
  10、现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想
  11、对内部审计风险及其防范机制的研究
  12、SOX法案与内部控制体系的构建
  13、如何防范内部审计风险
  14、公司治理与内部审计
  15、试论高校内部审计风险及其防范
  16、内部审计在公司治理中的作用
  17、现代企业制度与内部审计
  18、论内部审计的独立性
  19、论内部控制系统审计制度基础审计探讨、
  20、论企业集团内部审计制度的构建
  21、新会计法实施后企业内部审计建设
  22、企业内部审计建设规范研究

  独立审计论文题目:

  1、论中国注册会计师的法律责任
  2、司法审计与独立审计的比较研究
  3、试论民间审计风险独立性的影响因素及对策
  4、我国注册会计师审计制度的发展与完善
  5、试论我国注册会计师制度面临的问题及对策
  6、会计师事务所业务质量控制
  7、会计师事务所风险控制
  8、新《公司法》对我国注册会计师行业的影响
  9、试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用
  10、论我国注册会计师审计制度的发展与完善
  11、独立审计准则研究选一个准则进行研究、
  12、注册会计师专业课程体系研究
  13、注册会计师管理制度研究

  其他审计学论文题目:

  1、风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究
  2、我国电算化审计发展现状及对策分析
  3、我国审计组织体系的健全与发展
  4、我国审计体制的改革与完善
  5、审计风险及其防范
  6、我国审计准则体系的完善
  7、审计独立性的相关研究
  8、审计委员会功能探讨
  9、中国审计市场集中度研究
  10、IT审计程序
  11、论审计风险的防范和控制
  12、浅议审计重要性
  13、审计对权力进行控制的动因分析
  14、审计文化及其构建
  15、我国审计资源整合问题
  16、论市场经济下审计的职能与作用
  17、论审计在宏观经济调控中的地位与作用
  18、论审计目标与审计证据的获取
  19、论审计与经济监督系统
  20、论我国审计组织体系的健全与发展
  21、论我国审计体制的改革与完善
  22、论审计的法制化、规范化建设
  23、论审计执法与处罚力度的强化
  24、论审计风险及其防范
  25、比较审计初探
  26、审计工作策略探讨
  27、论审计方式方法体系的完善
  28、论审计工作质量的控制与考核
  29、论我国审计准则体系的完善
  30、环境对审计方法和技术的影响研究

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