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2016年优秀审计硕士论文题目参考(2)

来源:学术堂 作者:原来是喵
发布于:2016-07-26 共2692字
  71、试析上市公司关联交易及其审计
  72、对风险基础审计在我国发展的思考
  73、我国上市公司的会计造假现象及审计防范
  74、论国有资产保值增值审计
  75、论企业集团内部审计制度的构建
  76、资产评估审计的理论与实务研究
  77、司法审计与独立审计的比较研究
  78、风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究
  79、试论民间审计风险独立性的影响因素及对策
  80、内部审计风险及其防范机制研究
  81、对我国目前内部审计定位的思考
  82、内部审计的独立性研究
  83、我国审计组织体系的健全与发展
  84、我国审计体制的改革与完善
  85、审计风险及其防范
  86、验资中有关问题的研究
  87、我国审计准则体系的完善
  88、我国注册会计师审计制度的发展与完善
  89、中国审计市场集中度研究
  90、中国上市公司内部控制环境研究
  91、现金内部控制制度建设
  92、审计独立性的相关研究
  93、审计委员会功能探讨
  94、现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想
  95、对内部审计风险及其防范机制的研究
  96、IT审计程序
  97、虚假财务报告揭露机制
  98、国家审计体制改革
  99、试论我国注册会计师制度面临的问题及对策
  100、论审计风险的防范和控制
  101、浅议审计重要性
  102、论我国政府审计独立性的缺失与补救
  103、国家审计质量衡量指标体系探析
  104、影响国家审计质量的因素及其路径分析
  105、审计对权力进行控制的动因分析
  106、论我国政府绩效审计的现状与发展趋势
  107、“审计风暴”与审计公告制度的建立
  108、审计文化及其构建
  109、SOX法案与内部控制体系的构建
  110、如何防范内部审计风险
  111、我国审计资源整合问题
  112、公司治理与内部审计
  113、会计师事务所业务质量控制
  114、会计师事务所风险控制
  115、财务报表重大错报风险的评估与对应
  116、新《公司法》对我国注册会计师行业的影响
  117、试论高校内部审计风险及其防范
  118、试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策
  119、试论我国国家审计结果公告制度
  120、我国国家审计体制的现状及其未来发展展望
  121、试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用
  122、内部审计在公司治理中的作用
  123、现代企业制度与内部审计
  124、论内部审计的独立性
  125、论市场经济下审计的职能与作用
  126、论审计在宏观经济调控中的地位与作用
  127、论审计目标与审计证据的获取
  128、论审计与经济监督系统
  129、论我国审计组织体系的健全与发展
  130、论我国审计体制的改革与完善
  131、论审计的法制化、规范化建设
  132、论审计执法与处罚力度的强化
  133、论审计风险及其防范
  134、比较审计初探
  135、论经济效益审计
  136、论国有资产保值增值审计
  137、论现代企业制度下的内部审计
  138、论财政同级审计
  139、对验资中有关问题的探讨
  140、对资产评估中有关问题的探讨
  141、审计工作策略探讨
  142、论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)
  143、论审计方式方法体系的完善
  144、论企业集团内部审计制度的构建
  145、论审计工作质量的控制与考核
  146、论我国审计准则体系的完善
  147、论我国注册会计师审计制度的发展与完善
 
  审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。希望以上审计专业硕士论文题目会给您带来帮助。
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